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河池市工商行政管理局 关于2017年度预算实行和其他财政收支情况审计整改报告

2018-08-27 09:42     来源:永利皇宫463登录
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按照《河池市审计局关于对河池市工商行政管理局2017年度财政预算实行和其他财政收支审计的通知》(河审财通[2018]2号),市审计局于2018年3月14日到2018年5月23日对我局2017年度预算实行和其他财政收支情况进行了审计。我局把此次审计作为改善我局各项管理工作的良好契机,专题研究部署整改任务、全力推进审计整改情况。按照要求,现将审计情况公告如下:

一、关于预算编制不完整,应纳入预算的未纳入预算430,000元和动用年度结余资金145,558.19元未纳入预算问题的整改。

对于尚未纳入预算的收入及时纳入预算,确保收支的完整性、严肃性和规范性。计划在编制2019年部门预算时将这部分资金纳入预算进行统筹安排。

二、关于超范围安排地方补助,列入本级预算支出76,000元问题的整改。

已经按照审计整改的要求于2018年7月5日收回7.6万元扶贫资金。

三、关于挤占挪用专项资金25,000元问题的整改。

已经按照审计整改的要求于2018年8月7日收回该笔支出。

四、关于违反规定扩大开支范围38,906元的问题。

我局已经按照要求进一步强化会议费和培训费管理,进一步规范会务和培训通知,严格开支审批程序,提高支出的准确性,确保不再出现类似问题。

五、关于违规调剂预算支出78,934.6元问题的整改情况。

我局将_严格实行预算编制的要求,进一步细化项目支出预算,严格按照预算规定的支出用途使用资金,坚决防止挤占专项资金问题发生,提高单位财务核算水平,并要求金城江分局完善相应的内控制度。

六、关于未按规定使用公务卡强制结算,比例偏低问题整改情况。

参照公务卡的有关规定,我局重新完善了《河池市工商局公务卡使用及报销管理暂行办法》,并印发到各科室。今后我局将在公务用车购置及运行费、会议费、培训费、差旅费等支出方面加大公务卡结算的使用率,规范使用公务卡结算,减少现金支出。

七、关于违规进行政府采购问题的整改情况。

我局重新完善了政府采购管理制度,今后将严格履行政府采购程序,加强内部控制,成立招投标和询价小组,按规定进行政府采购。

 

 

河池市工商行政管理局

2018年8月27日

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